Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться. Компания ООО на Осно строит склад для своих нужд, для строительства заключили договор с подрядчиком. Закупаем материалы, которые учитываем на 10.08, инвентарь на 10.09, соответственно с покупки мы принимаем НДС к вычету. Потом мы с 10 счета перенесем на 08.03 и тут у меня стопор, что дальше происходит с НДС?